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鉅亨網新聞中心第二條第29款1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/12/022.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因增減資併送需要,依據「中華民國證券商同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/12/025.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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